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文檔簡介
1、2019 學校內部審計工作總結三篇 篇一 我校在 XX 年中,充分發(fā)揮了內部審計的作用,對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理,促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室 XX 年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,在本年度完成了以下工作: 一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習,解決了審計工作中遇到的新問題, 使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。 二、
2、認真學習相關業(yè)務,及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、 對作業(yè)本費的使用及結算情況、 日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計, 保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。 三、 對學校的財務收支、 經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了教育經費使用效益。 根據(jù)學校經濟活動特點,今年我校內部審計的主要內容有: 1、對學校的各項
3、收入進行了審核,內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,并納入了學校的財務核算,無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。 2、對學校的各項支出情況,包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核, 重點審計了支出的真實性和合法性, 有沒有損失浪費等行為,內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。 20XX 年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"XX 大"會
4、議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》 、 《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結合內審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計 400 余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革, 促進廉政建設, 加強財務管理, 提高經濟效益等方面, 真正起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。 由于工作成績突出, 我校
5、審計處被評為 20XX年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位, 兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。 一、基礎建設 20XX 年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。 堅持"完善自我, 提高認識"的原則, 努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構 1、
6、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 2、在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù) 3、調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員 2 名(均為應屆本科畢業(yè)生) ,加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老
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